滨州医学院召开 2024 年度财务收支专项审计推进会

发布者:王潇发布时间:2025-09-29浏览次数:10

   为扎实推进学校财务管理规范化建设,确保 2024 年度财务收支专项审计工作精准、有序、高效开展,切实发挥审计监督在保障学校资金安全、提升资源使用效益中的关键作用,9 29 日下午,审计处在图书办公楼 1208 会议室召开 2024 年度财务收支专项审计工作推进会。计划财务处等相关职能部门分管负责人及工作人员参会,李化永主持会议并统筹部署工作。

会上,受学校委托承担本次专项审计任务的昊达会计师事务所项目负责人,从审计工作整体安排、核心审计范围等方面介绍了审计总体情况。其中,重点围绕审计材料的规范性要求展开详细说明,并针对审计过程中可能出现的问题,提出 “及时反馈、协同解决” 的处理机制,为各部门配合审计工作提供清晰指引。

在交流研讨环节,各部门结合自身业务实际,围绕审计材料准备过程中遇到的疑点难点、不同业务板块的审计重点方向等内容进行了积极发言。审计处及事务所人员逐一现场解答,进一步统一了认识、明确了标准,为后续审计工作顺利开展扫清障碍。

随后,李化永通报了上次财务收支审计中发现的典型问题,要求各部门汲取教训,将本次审计作为查找自身财务管理漏洞的重要契机,切实以审计推动财务管理水平提升,为学校教育教学、科研创新等各项事业高质量发展提供坚实财务保障。

同时,为打消各部门针对审计的顾虑,充分激发干事创业积极性与主动性,李化永对审计 “三个区分开来” 要求进行了深入解读,既划定财经纪律 “红线”,又为担当作为划定 “安全区”,引导全校上下形成 “依规办事、积极作为” 的良好工作氛围。